|
Faktúra |
141231
|
FP- Telekomunikačné služby
|
57,82 |
s DPH |
15.12.2014 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
141232
|
voda
|
278,20 |
s DPH |
16.12.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
141233
|
FP- Všeobecný materiál
|
40,79 |
s DPH |
17.12.2014 |
Rudolf Dlugoš |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
141234
|
FP- Poistné žiakom, budova
|
125,62 |
s DPH |
10.12.2014 |
UNIQA poistovna,a.s. |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
141234
|
poistka
|
39,97 |
s DPH |
10.12.2014 |
UNIQA poistovna,a.s. |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
141235
|
FP- Špeciálne služby
|
53,09 |
s DPH |
10.12.2014 |
UNIQA poistovna,a.s. |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
141235
|
poistka
|
13,28 |
s DPH |
10.12.2014 |
UNIQA poistovna,a.s. |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
150101
|
FP- Špeciálne služby
|
42,37 |
s DPH |
02.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
150101
|
prenájom rohoží
|
53,09 |
s DPH |
02.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
150102
|
FP- Telekomunikačné služby
|
29,65 |
s DPH |
03.01.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
150103
|
telefonny poplatok
|
22,04 |
s DPH |
03.01.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
150103
|
telefonny poplatok
|
30,05 |
s DPH |
03.01.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
150104
|
FP- Špeciálne služby
|
16,56 |
s DPH |
07.01.2015 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
150105
|
FP- revízia bleskozvodov
|
652,00 |
s DPH |
05.01.2015 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
150106
|
revízia kotolne MS
|
456,00 |
s DPH |
05.01.2015 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
150107
|
FP- Telekomunikačné služby
|
18,99 |
s DPH |
12.01.2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
150108
|
vývoz odpadu
|
17,53 |
s DPH |
01.01.2015 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
150108
|
FP- Špeciálne služby
|
8,77 |
s DPH |
01.01.2015 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
150109
|
lyžiarsky - rezervačný poplatok
|
1 265,00 |
s DPH |
15.01.2015 |
Vaše výlety, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
Faktúra |
150110
|
zber a odvoz odpadu
|
38,40 |
s DPH |
01.01.2015 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
20.02.2015 |