|
Faktúra |
150101
|
FP- Špeciálne služby
|
42,37 |
s DPH |
02.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
150302
|
Energie - Plyn ZŠ
|
1 096.00 |
s DPH |
01.03.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
150311
|
FP- Školenia, kurzy, semináre
|
26,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
150310
|
FP- Telekomunikačné služby
|
18,99 |
s DPH |
12.03.2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
150309
|
vývoz odpadu
|
38,40 |
s DPH |
04.03.2015 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
150308
|
vývoz odpadu
|
35,05 |
s DPH |
09.03.2015 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
150308
|
FP- Špeciálne služby
|
17,54 |
s DPH |
09.03.2015 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
150307
|
materiál
|
150,47 |
s DPH |
10.03.2015 |
ZENIT v.o.s. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
150306
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
26,14 |
s DPH |
10.03.2015 |
ZENIT v.o.s. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
150305
|
FP- Telekomunikačné služby
|
28,86 |
s DPH |
03.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
150304
|
tel.ŠJ
|
26,96 |
s DPH |
03.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
150304
|
tel.MŠ
|
39,24 |
s DPH |
03.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
150303
|
FP- Všeobecný materiál
|
72,84 |
s DPH |
05.03.2015 |
ILLE - Papier - Service SK, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
150301
|
plyn MS
|
996,00 |
s DPH |
01.03.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
150313
|
kancel.mater.
|
51,32 |
s DPH |
17.03.2015 |
ZENIT v.o.s. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
150220
|
PO, BOZP, ZS
|
60,00 |
s DPH |
28.02.2015 |
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
Faktúra |
150219
|
prenájom rohoží
|
53,09 |
s DPH |
25.02.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
Faktúra |
150219
|
FP- Špeciálne služby
|
42,37 |
s DPH |
25.02.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
Faktúra |
150218
|
FP- Telekomunikačné služby
|
54,20 |
s DPH |
15.02.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
150217
|
materiál čistiace
|
204,43 |
s DPH |
17.02.2015 |
KP plus s.r.o |
|
|
|
|
09.03.2015 |