|
Faktúra |
150101
|
FP- Špeciálne služby
|
42,37 |
s DPH |
02.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
FP 171248
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
3 141,24 |
s DPH |
22.12.2017 |
EL-COMP TRADE Kristián Kaleta |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 180104
|
FP- Telekomunikačné služby
|
11,65 |
s DPH |
01.01.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.02.2018 |
|
Faktúra |
FP 180103
|
prenájom rohoží
|
53,08 |
s DPH |
03.01.2018 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.02.2018 |
|
Faktúra |
FP 180103
|
FP- Špeciálne služby
|
42,38 |
s DPH |
03.01.2018 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.02.2018 |
|
Faktúra |
FP 180102
|
FP- Telekomunikačné služby
|
46,72 |
s DPH |
01.01.2018 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.02.2018 |
|
Faktúra |
FP 180101
|
FP- Špeciálne služby
|
2,90 |
s DPH |
04.01.2018 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.02.2018 |
|
Faktúra |
FP 171254
|
FP- Všeobecný materiál
|
179,38 |
s DPH |
28.12.2017 |
Mária Neupauerová |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171253
|
FP- Pomôcky pre učitelov
|
1 748,88 |
s DPH |
27.12.2017 |
EL-COMP TRADE Kristián Kaleta |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171252
|
FP- Všeobecný materiál
|
40,28 |
s DPH |
22.12.2017 |
RND elektric Radoslav Nálepka |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171251
|
FP- Pomôcky pre učitelov
|
657,86 |
s DPH |
22.12.2017 |
MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171250
|
telefonny poplatok
|
30,00 |
s DPH |
15.12.2017 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171250
|
telefonny poplatok
|
30,09 |
s DPH |
15.12.2017 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171250
|
FP- Telekomunikačné služby
|
27,83 |
s DPH |
15.12.2017 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171249
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
4 615,00 |
s DPH |
21.12.2017 |
LH-MONT s r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171247
|
FP- Pomôcky pre učitelov
|
1 460,00 |
s DPH |
21.12.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 180106
|
FP- Energie - elektrika
|
183,83 |
s DPH |
08.01.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.02.2018 |
|
Faktúra |
FP 171246
|
pranie prádla
|
70,62 |
s DPH |
20.12.2017 |
Jana Sentivanyiová |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171245
|
FP- Vodné, stočné
|
220,73 |
s DPH |
18.12.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171244
|
voda
|
219,42 |
s DPH |
18.12.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |