|
Faktúra |
FP 171215
|
FP- Stravovanie
|
551,04 |
s DPH |
07.12.2017 |
SKOLSKA JEDALEN |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171214
|
FP- Všeobecný materiál
|
14,75 |
s DPH |
08.12.2017 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171213
|
FP- Všeobecný materiál
|
74,33 |
s DPH |
07.12.2017 |
ILLE - Papier - Service SK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171212
|
materiál
|
149,32 |
s DPH |
05.12.2017 |
ZENIT v.o.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171211
|
FP- Všeobecný materiál
|
136,80 |
s DPH |
01.12.2017 |
ELFA spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171210
|
FP- Všeobecný materiál
|
27,60 |
s DPH |
01.12.2017 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171209
|
FP- Telekomunikačné služby
|
46,72 |
s DPH |
01.12.2017 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 180208
|
FP- Telekomunikačné služby
|
10,76 |
s DPH |
07.02.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
14.03.2018 |
|
Faktúra |
FP 180210
|
FP- Špeciálne služby
|
29,27 |
s DPH |
08.02.2018 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
14.03.2018 |
|
Faktúra |
FP 171108
|
FP- Energie - elektrika
|
118,37 |
s DPH |
09.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
13.12.2017 |
22.12.2017 |
|
Faktúra |
FP 180416
|
FP- Energie - elektrika
|
-67,92 |
s DPH |
10.04.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
14.05.2018 |
|
Faktúra |
FP 180426
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
144,07 |
s DPH |
27.04.2018 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
14.05.2018 |
|
Faktúra |
FP 180425
|
FP- Všeobecný materiál
|
335,90 |
s DPH |
25.04.2018 |
Mária Neupauerová |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
14.05.2018 |
|
Faktúra |
FP 180424
|
čistenie rohoží
|
74,11 |
s DPH |
25.04.2018 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
14.05.2018 |
|
Faktúra |
FP 180424
|
FP- Špeciálne služby
|
58,68 |
s DPH |
25.04.2018 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
14.05.2018 |
|
Faktúra |
FP 180423
|
FP- Školenia, kurzy, semináre
|
39,00 |
s DPH |
17.04.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
14.05.2018 |
|
Faktúra |
FP 180422
|
telefonny poplatok
|
28,09 |
s DPH |
15.04.2018 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
14.05.2018 |
|
Faktúra |
FP 180422
|
telefonny poplatok
|
28,00 |
s DPH |
15.04.2018 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
14.05.2018 |
|
Faktúra |
FP 180422
|
FP- Telekomunikačné služby
|
26,00 |
s DPH |
15.04.2018 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
14.05.2018 |
|
Faktúra |
FP 180421
|
FP- Všeobecný materiál
|
250,00 |
s DPH |
15.04.2018 |
GALANTERKA HELKA |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
14.05.2018 |