|
|
Faktúra |
150124
|
prenájom rohoží
|
53,14 |
s DPH |
25.01.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150125
|
FP- Údržba výpočt.tech.,update
|
141,88 |
s DPH |
23.01.2015 |
BrIS s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150126
|
revízia EZ - ŠJ
|
234,42 |
s DPH |
30.01.2015 |
TISTAN LADISLAV,EL SERVIS |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150127
|
FP všeobecné služby - Livonec
|
60,00 |
s DPH |
31.01.2015 |
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150201
|
FP- Všeobecný materiál
|
278,74 |
s DPH |
03.02.2015 |
KP plus s.r.o |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150202
|
FP- Údržba výpočt.tech.,update
|
49,00 |
s DPH |
04.02.2015 |
BrIS s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150203
|
telefonne hovory
|
28,62 |
s DPH |
03.02.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150203
|
telefonny poplatok
|
23,53 |
s DPH |
03.02.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150204
|
FP- Telekomunikačné služby
|
38,75 |
s DPH |
03.02.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150205
|
vývoz odpadu ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
04.02.2015 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150206
|
elektrika
|
1 466,00 |
s DPH |
01.02.2015 |
VEZ |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150206
|
FP- Energie - elektrika
|
1 347,00 |
s DPH |
01.02.2015 |
VEZ |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150207
|
FP- Telekomunikačné služby
|
16,56 |
s DPH |
05.02.2015 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150208
|
FP- revízia bleskozvodov
|
192,90 |
s DPH |
12.02.2015 |
TISTAN LADISLAV,EL SERVIS |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150209
|
FP- Telekomunikačné služby
|
18,99 |
s DPH |
12.02.2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150210
|
plyn MS
|
996,00 |
s DPH |
01.02.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150211
|
Energie - Plyn ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
01.02.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150212
|
materiál ŠKD - učeb.pomôcky
|
212,40 |
s DPH |
17.02.2015 |
Promo system,s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150213
|
FP- Všeobecný materiál
|
13,36 |
s DPH |
17.02.2015 |
ZENIT v.o.s. |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150213
|
tlačivá ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
17.02.2015 |
ZENIT v.o.s. |
|
|
|
|
12.03.2015 |