|
|
Faktúra |
FP 230324
|
FP- Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
31.03.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
31.12.1899 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230323
|
FP- Potraviny ŠJ
|
443,03 |
s DPH |
31.03.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
31.03.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230110
|
FP- Všeobecné služby - pranie rohoží
|
18,23 |
s DPH |
31.01.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
03.02.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230109
|
FP- Všeob.materiál
|
40,42 |
s DPH |
31.01.2023 |
Instala Nová spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
01.02.2023 |
04.04.2023 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
FP 202306
|
FP- Stravovanie
|
737,10 |
s DPH |
05.04.2023 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
06.04.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230103
|
FP- Telekomunikačné služby
|
10,55 |
s DPH |
16.01.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
23.01.2023 |
04.04.2023 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
FP 202305
|
FP- stravovanie zo sociálneho fondu
|
107,60 |
s DPH |
05.04.2023 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
05.04.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230402
|
Energie - Plyn ŠJ
|
235,50 |
s DPH |
01.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
03.04.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230402
|
Energie - Plyn MŠ
|
553,50 |
s DPH |
01.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
03.04.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230401
|
Energie - Plyn ZŠ
|
865,00 |
s DPH |
01.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
03.04.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230335
|
FP- Telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
13.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
17.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230335
|
FP- Telekomunikačná technika
|
2,00 |
s DPH |
13.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
17.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230103
|
FP- Telekomunikačné služby
|
47,22 |
s DPH |
16.01.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
23.01.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230103
|
FP- Telekomunikačné služby
|
5,06 |
s DPH |
16.01.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
23.01.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230408
|
FP- Potraviny ŠJ
|
265,08 |
s DPH |
18.04.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
19.04.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230108
|
FP- Vš.sl. - technik PO a činnosť BTS
|
60,00 |
s DPH |
31.01.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
01.02.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230105
|
FP- Vš. sl. - oprava elektrospotrebič.
|
730,00 |
s DPH |
24.01.2023 |
František Michna - FM oprava elektrospotrebičov |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
25.01.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230106
|
FP- licencie - mzdová agenda
|
67,80 |
s DPH |
25.01.2023 |
Ifosoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
25.01.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230335
|
FP- Telekomunikačné služby
|
44,14 |
s DPH |
13.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
17.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230334
|
FP-popl. za uloženie odpadu na skládku
|
2,81 |
s DPH |
13.04.2023 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
13.04.2023 |
16.05.2023 |