|
|
Faktúra |
141233
|
FP- Všeobecný materiál
|
40,79 |
s DPH |
17.12.2014 |
Rudolf Dlugoš |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
141232
|
voda
|
278,20 |
s DPH |
16.12.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
141231
|
FP- Telekomunikačné služby
|
57,82 |
s DPH |
15.12.2014 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
141235
|
FP- Špeciálne služby
|
53,09 |
s DPH |
10.12.2014 |
UNIQA poistovna,a.s. |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
141235
|
poistka
|
13,28 |
s DPH |
10.12.2014 |
UNIQA poistovna,a.s. |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
141234
|
poistka
|
39,97 |
s DPH |
10.12.2014 |
UNIQA poistovna,a.s. |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
141234
|
FP- Poistné žiakom, budova
|
125,62 |
s DPH |
10.12.2014 |
UNIQA poistovna,a.s. |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
09.12.2014 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
09.12.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
|
s DPH |
14.11.2014 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP Revízie |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
14.11.2014 |